1、 拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、 对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、 组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、 编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、 草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;
6、 向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
7、 参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
补充说明:
1、 财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;
2、 拥有审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、 较强的组织、沟通、协调的能力;
5、 良好的职业道德和团队协作精神。
税务/审计行业优先
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重庆恒睿会计师事务所(普通合伙)