1、组织制定、修订公司的内控手册、审计手册和其他风险管理规章制度。2、负责公司制度流程梳理审核工作,监督职能部门、各子属公司制度流程执行的有效性。3、负贵组织开展各类专项审计项目,就各类审计发现与被审计单位沟通后出具专项审计报告。4、按工作分工开展各类日常业务审核,招采监督,参加各类会议等工作;负责审核各类人才需求计划。5、汇总分析评估各类审计风险的实际影响和根源,协助相关业务部门制定可行的应对方案并跟踪整改实施。6、完成领导安排的其他事项。岗位要求:1、本科以上学历,成都市户籍优先;2、财务相关专业,持有审计资格初级职称者优先考虑;3、五年以上工业企业主办审计工作经验(有会计师事务所工作经历);4、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,具备团队精神,可信,稳重,有良好的职业操守和沟通能力;5、熟悉国家财务、税务等相关法规政策;(优秀者,条件可适当放宽)职能类别:审计专员/助理关键字:财务审计税务审核会计师事务所审计风险法规政策内控手册人才需求计划审计报告
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